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1,什么是采购部的资源

每个采购人员手中的合格供应商和每个采购本身的能力

什么是采购部的资源

2,采购员如何开展开发工作

采购:是指企业在一定的条件下向供应商购买其产品作为企业资源以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。 职位概要: 完成采购招投标工作,搜集采购物资有关信息,为上级采购决策提供依据。 工作内容: 主持采购招投标,为开发项目采购重要物资; 按照组织的要求,规范、考察、管理供应商; 实时掌控市场价格、技术信息,不断为公司推荐新产品、新技术; 收集已使用产品的性能和质量信息,以图改进; 协助采购经理进行日常行政管理工作,汇编采购统计资料,撰写采购报告
你的企业是做什么的?知道了才能回答你。

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3,谁知道采购员主要是做什么工作的前景怎么样

采购员主要工作内容如下: 1.服从分配,听从指挥,并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定; 2.负责公司的原料、辅料、设备、配件的采购工作; 3.搜集、分析、汇总及考察评估供应商信息; 4.负责对所采购材料质量、数量核对工作; 5.申购单必须经仓库确认,以确定准确的采购数量,确保减少采购中的浪费和不足; 6.有权拒绝末经领导同意批准的采购定单; 7.负责办理交验、报账手续; 8.负责保存采购工作的必要原始记录,做好统计,定期上报; 9.验收货物入库相关单据,积极配合库房保质、保量完成采购货物的入库; 10.对所承担的工作全面负责; 11.对所采购的物资、设备要有申购单并上报采购主管; 12.协助做好有关物资采购工作的事项; 前景不错, 采购员一般干几年,客户混熟了, 都多少有灰色收入的.

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4,采购的工作职责以及技巧有哪些

采购员、统计员部门本职:采购公司所需物资主要职能:1.及时为生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备件以及其他物资。2.掌握市场信息,优化进货渠道,降低采购费用。3.会同财务管理部、会计部确定合理的采购批量,及时了解存货情况,合理采购。4.汇总各系统的物资需求计划,平衡采购计划。5.评审供应商选择、建立供应商档案。6.组织采购合同评审,签订采购合同,实施采购活动。7.建立采购合同台账,并对合同执行情况进行监督。8.对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。9. 采购物资的报验和入库工作。10.采购过程中的退、换货工作。11.采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。岗位描述采购部经理岗位名称:采购部经理直接上级:总经理直接下级:统计员、采购员本职工作:生产、办公物资供应及贸易品的采购直接责任:日常工作1.根据采购部各项物资的采购工作量,合理调度采购部人员和设备。2.根据各部门的物资需求计划和库存量,平衡采购量和采购时间,编制采购计划。3.组织进行物资的寻价和比价,审核比价单,并上报。4.根据审批意见,组织实施采购,并协调物资的运输。5.对于重大采购,组织进行采购合同的评审和会签。6.对于专业设备、仪器和物资委托使用部门进行联合购买。7.查看采购部预算的执行情况。8.配合质量与库管人员进行物资的验收。9.对于大宗采购( 万元以上),负责组织编制标书和进行招标。10. 组织进行贸易品的采购。11. 负责办理不合格物资的退换工作。12. 检查物资采购台帐的建立工作。工作技巧:1\新手要切记多和上司沟通意见2\老员工多琢磨老板意思3\元老级要懂得适可而止
不知道你是要采购什么??采购一般没有谁限制你,其实权利还是挺大的,一个公司的生产命脉可都是系在你手上

5,采购部的职责

围绕着“保证供应(按时、按量、按质供应是主要内容)和降低成本(降低采供价格、物流成本、储备资金是主要内容)”写。
设备、成品; 5. 负责所需材料转载以下资料供参考 采购部职责 1. 根据公司经营发展战略,制定本部门的工作目标、工作程序、工作标准、比价及招标; 8、成品、半成品的出入库管理; 7. 负责建立询价、比价系统; 11. 负责制定本部门管理制度、职务说明书、工作流程. 根据公司制定的年度、月度工作计划制定部门年度; 4. 负责根据工程实际情况. 负责完善采购数据库,配合造价控制部、财务部办理材料结算; 9. 负责解决材料、设备,制订材料供应计划和资金需求计划; 10. 负责采购相关资料的档案管理,、成品、半成品的售后服务问题、设备、成品,完善材料样品库、半成品的采购合同的签订与执行。 6. 负责所需材料、设备; 3. 负责所需材料; 12. 定期召开部门工作例会、月度工作计划并分解实施; 2、半成品的考察、询价,落实工作计划的完成情况
采购部职责 1、部门规划职责 (1)、负责部门的相关方案拟定、检查、监督、控制与执行。 (2)、负责结合公司营销与生产方面,来编制本部门的年、季、月度的工作目标与采购计划。 (3)、负责按公司的中长期战略规划、结合生产经营计划,制订公司采购方面组合的策略方案与执行。 (4)、负责定期按销售、生产等相关部门报表统计数据与公司年度发展计划作出分析,总结经验并制定年度采购方案与汇报工作。 (5)、参与公司的经营管理委员会工作,提出相关改制方案及建议。 2、采购管理职能 (1)、组织跟踪、研究、调查市场的相关动态,同行主要竞争对手的战略动态,并结合公司的采购情况与投资发展战略方案向投资中心提出建议,并上报总经理处。 (2)、负责公司整体物流、物控方面的方案建议与执行。 (3)、负责按各部门报批需要采购相关物资,及时采购到位,以免影响生产的进度。 (4)、完成上级领导交办的其他相关事务。

6,采购部门的发展计划书该怎么写需要制定些什么样的制度

.供应商之评选程序(一)成立评选小组供应商之评选,第一步应该是成立调查小组,对合格厂商的各项资格或条件进行分析及审议。小组的成员可包括采购部门、工程部门、生产部门、品质保证部门、财务部门等。(二)决定评审的项目由于供应商之间的条件,可能互有轩轾,因此,必须有客观的评分项目,作为选拔合格厂商之依据。评审项目通常包括:1.一般经营情况(1)公司成立的历史。(2)负责人的资历。(3)登记资本额。(4)员工人数。(5)主要客户。(6)财务状况。(7)营业证照。2.供应能力(1)生产设备是否新颖。(2)生产能力是否已充分利用。(3)厂房空间是否足够。(4)工厂地点是否邻近买方。3.技术能力(1)技术是自行开发或依赖外界。(2)有无与国际知名机构技术合作。(3)现有产品或试制样品之技术评估。(4)技术人员人数及教育程度。4.管理制度之绩效(1)生产作业是否顺畅合理,产出效率如何?(2)物料管制流程是否以电脑化,生产计划是否经常改变。(3)采购制度是否能确实掌握材料来源及进度。(4)会计制度是否对成本计算提供良好的基础。5.品质能力(1)品质管制制度之推行是否落实,是否可靠?(2)有无品质管制手册。(3)是否订有品质保证的作业方案。(4)有无政府机构的评鉴等级。(三)设定评审项目之权数即针对每个评审项目,权衡彼此的重要性,分别给予不同的权数。不过,无论评审项目多少,各项目权数的总和必定是1(100%)。然而每个评审项目的权数,在评选小组各组员之间,仍必须按其专业程度加以分配。譬如以技术能力而言,生产人员所占的该项权数的分配比率,应该比其他组员为高。评选小组决定了供应商的评审项目及权数后,可将供应商调查问卷送交相关厂商填写。然后进行访谈或实地调查,并定期召集评选会议,按照供应商资格评分表(如下表示)进行评定的工作。供应商资格评分表公司名称: 电 话:地 址:评审状况 ( )初审( )追查( )改进( )核准( )不合格审查① 评分表评核项目 配分 审 查 小 组 分数 工程 品管 采购 1 一般经营状况 15 ×0.2 ×0.2 ×0.6 2 制造能力 20 ×0.4 ×0.4 ×0.2 3 技术能力 20 ×0.5 ×0.3 ×0.2 4 管理制度绩效 15 ×0.3 ×0.3 ×0.4 5 品管能力(成品) 20 ×0.3 ×0.4 ×0.3 6 品管能力(原料) 10 ×0.3 ×0.4 ×0.3 100 总 分 注:1 每一评核项目均予适当配分2 除非另有规定,否则总分在60分以下视为不合格供应商② 一般评语采购部门评审:工程部门评审:品管部门评审:(四)合格厂商之分类分级合格厂商分类系按各厂之专业予以归类,分级系将各类的合格厂商按其能力划分等级。分类的目的,避免厂商包办各种采购条件,预防外行人做内行事;分级的目的,防止厂商大小通吃,是配合采购的需求,选择适当的厂商。通常,采购人员最不欢迎“什么都能交(物品)”的厂商。因为他们通常并非专业厂商,只是到处承揽业务的“掮客”,对货品的性质并不十分熟谙,且多在拿到订单后,才寻找来源。一旦交货有问题或品质出错,经常缺乏能力解决,且极力规避责任。换言之,在高度分工专业化的时代,每一个供应商应有其“定位”——最专精的产品或服务,因此,供应商的分类及分级,可以避免“鱼目混珠”,达到寻求最适当来源之目的。合格厂商之分类分级表(略)
不好意思!不太懂
采购部门的职责(一)核心职责1.首要任务是保证本单位所需产品与服务的正常供应,以支持本单位生产及其他经营活动的顺利运作;2.不断改进采购过程及供应商管理过程,以提高货物质量;3.控制、减少所有与采购相关的成本,包括直接采购成本和间接采购成本;4.建立可*、最优的供应配套体系;5.利用供应商的专业优势,积极参与产品或过程开发;6.建立并维护本企业、本公司的良好形象;7.管理、控制好与采购相关的文件及信息。特别是要收集有关货物质量事故的信息,重点是造成产品质量或设备故障的货物信息,这些信息也将作为评价供应商的重要依据。六、采购部门九种重要工作1、评估现有供应商;2、选择开发新供应商;3、安排采购及交货日期;4、采购合同谈判;5、从事价值分析工作;6、自制或采购的决策; 7、指定运输方式;8、控制库存;9、租赁或买断的决策。其他职责 从采购管理的角度讲,其他职责包括制定并实施采购的方针、策略、流程、目标及改进计划并进行采购及供应商绩效衡量,建立供应商审核及认可、考核与评估体系,开展采购系统自我评估,建立培养稳定并有创造性的专业采购队伍等等。采购管理部门的职责(1) 供应商的选择与评价(2) 保证公司在采购价格上的优势(3) 制定采购制度和设计合理的采购流程(4) 提高采购效率(5) 控制采购风险

7,房地产开发企业物资采购部的工作职责

你按照下面所说的供应(采购)部的职责、结合自己的房地产开发企业的实际状况研究一下吧:供应部工作职责和工作标准 一、目的作用: 1.1可作为供应部开展工作的规范依据。 1.2可作为公司领导考核供应部工作业绩的衡量依据。 1.3可作为供应部人员工作中相互监督与协作配合的依据。 二、管理归口 总经理是供应部的上级直接领导。 供应部的工作直接对总经理负责。 三、工作职责 1、采购计划的编制 负责根据生产、总务、设备及检验等各部室物品需求计划,编制与之相配套的采购计划,并组织具体的实施,保证经营过程中的物资供应。 2、物资供应: 2.1负责原辅材料、中药材、包装材料、备品、备件、办公用品、检验用品及燃料等的采购供应工作。 2.2认真做好市场调查和预测。掌握物资供应情况。 2.3及时采购物资采购计划中提出的各类物资,做到既要价格合理,又要保证质量。 2.4负责各类采购合同的签订与管理、落实工作,并制订相应的管理制度。 2.5严格执行企业制定的物资供应制度,按照采购原则进行采购作业,根据生产安排做好物资供应的进度控制,实现物流的优化管理。 3、采购物资的入库与结算: 3.1负责办理购进物资的到货后的相关手续的办理工作。 3.2对不合格产品及时退货。 4、供货单位的质量审核: 4.1参加对供货单位进行质量管理体系的审核工作。 4.2加强物资供应档案的管理,做好物资信息情报的工作,建立起牢固可靠的物资供应网络,并不断开辟和优化物资供应渠道。 4.3负责制订物资采购工作各项管理制度。 4.4建立可靠的物资供应基地,会同质量管理部等有关部门做好供应商评估、优化选择、关系处理等工作。使之按时、按质、按量进行物资供应。 5、负责企业外委托加工的出入库业务。 6、与企业内各部门加强沟通配合,处理好生产经营过程中发生的各物流管理需求协调平衡的事项和突发问题。 7、完成公司领导交办的其他工作任务。 四、职责权限: 4.1对于未经批准的计划有权拒绝供应。 4.2有权要求仓库保管员提供报库存表。 4.3采购权: 4.3.1食堂用具的采购权。 4.3.2办公用品、用具及劳动保护用品、工装的采购权。 4.3.3卫生用品、用具的采购权。 4.3.4公司内备品、备件、生产用品用具及维修用料的采购权。 4.3.5检验用品及用具的采购权。 4.3.6企业用燃料的采购权 五、工作标准 5.1坚决执行总经理下达的各项工作指令,并且圆满地完成。 5.2根据生产需求计划和物资库存情况编制合理的采购计划,按时、按质、 按量地供应企业生产经营所需要的各种物资,为企业生产经营活动提供了物资保障。 5.3严格执行企业物资供应制度,遵守企业制定的采购原则,采购作业及供应商管理、供应渠道的建立等方面的工作均符合企业规定要求。 5.4与其他部门能够很好地沟通和协作配合,对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调整变动,均能较好地与有关部门协调处理。 5.5根据各部门需注计划,实行定期订购和定量订购方式,达到最小限度地占用流动资金,提高资金使用效益。 5.6对供应商的管理办法行之有效,所建立的物资供应渠道及供应网络牢固 可靠,对物资供应的情报工作及物资供应档案资料管理均达到了规范要求。 5.7对业务员的日常管理严格,外出工作人员没有出现损害企业利益及违章违纪现象,工作效率普遍反映均好。 5.8日常工作管理有条理,办公室整洁,工作秩序好、效率高。 5.9与其他部门在工作上能较好地沟通和协作配合。 供应部工作流程 供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。 依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表,供应部计划员分解采购计划,报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后,分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后,确定供应商进行采购。 物料到货时业务员填写到货通知,到货通知随货物一同送到仓库,由仓库保管员进行初检,确认数量,核实无误后,在到货通知上签字确认,将到货通知第三联由仓库保管员保存,第二联送交财务,第一联返回供应部,物料入库待验。 月底结帐时如发票未到,由采购员办理暂入库手续,发票到达后办理正式入库冲回暂入库,业务员填写入库单,供应部负责人审核签字,仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认,财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。 为保证供货质量,企业应建立供应商评估小组,由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与,并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位,以保证物资渠道的畅通。 供应部管理制度 直接上级:总经理; 部门性质:负责采购、供应材料、备品配件其他物资; 管理权限:受办公室委托,行使对采购、供应的管理权限,并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务; 管理职能:合理地组织采购,并及时供应生产所需的物资; 供应部职责: 1 从办公室的统一指挥,严格执行工作指令,一切管理行为向办公室负责; 2.负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购,做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作; 3.制订本部的工作计划和目标; 4.了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况; 5.调查研究本行业采购物资、备品的规律; 6.采购方式设定; 7.对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估; 8.采购前要询价、比价、议价; 9.合理编制采购计划、实施采购; 10.处理与协调和供应商之间的关系; 11.组织对物资市场信息的搜集和分析; 12.检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力; 13.完成临时交办的其他事项; 1 供应部在职人员行为规范: 1.1 本职位人员所必须作的许多重要的决定,都是以良好的普通常识及逻 辑判断做依据。 1.2 本职务说明不可能涵盖所有的事项,本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。 1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系,是本职位成功的必要条件。 1.4 采购人员成功的要素有下列七项,本职位人员应确实做好: (1) 操守廉洁 (2) 掌握市场 (3) 积极认真 (4) 适应性强 (5) 精打细算 (6) 精打细算 2 采购程序 : 2.1 采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。 2.2 采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。 2.3 在可行时,可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验,但应与之形成质量保证协议。 2.4 采购人员必须具备采购活动需要的专业知识,能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作,有一定的英语水平和较好的谈判技能。 2.5 根据生产计划,采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划,该计划是采购活动中“采购什么?采购多少?何时到货?”的基本依据。 2.6 采购部根据器件的分类,把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。 2.7 采购责任人员在收到采购计划后,应认真核对计划的可执行性,如有不可执行的项目,应以书面形式反馈给计划制订部门,以便计划部门及时调整计划。 2.8 采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息,拟制采购订单,采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时,需注明新的定约时间。 2.9 采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批,采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商,并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效,其复印件应由采购部存档并妥善保管。 2.10 签返的订单如有价格、货期、包装的更改,采购人员应重新评议。 2.11 采购计划中,未列入评定合格供应商的物料,则属风险采购;风险采购必须在申请单获得准许后,方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求,不可简单二次使用的此类物料,如有二次使用应在受控状态下进行。 2.12 订单下达后,采购人员负责跟单,不断提醒供应商按期交货。 2.13 货到暂存库,采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度,以便及时送检。 2.14 采购安全关键器件必须是其获得了安规认可,未获认可不得采购;因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时,必须履行规定的认可审批手续。 2.15 当顾客特别要求时,可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。 2.16 外协加工控制 a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器; b)对重点物料,由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验,也可以送回检验,具体检验方式由技术工程部提出、实施; c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络,协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。 d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评,组织工艺辅导和品质稽查,监督供应商落实纠正、预防措施。 e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据,该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。 3 验货控制程序 3.1 供应商将物料送到暂存库,暂存库管理人员在接收送来的物料时,应对其品种、数量和包装进行核对和登记。 3.2 暂存库管理人员填写送检单并送到质检部,由质检人员实施验证,对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。 3.3 对于已经在外协厂或其他场所检验的物料,暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
1. 协助总监编制定和完善集团招标管理制度及流程,并征求相关部门意见,并负责制度及流程的跟踪反馈及修定工作。2. 具体负责集团供应商信息库的管理、考核和评价工作。3. 按照集团规定进行采购策划,组织实施集团权限内的招标采购行为。(1) 根据年度招标计划,督办单项招标工作计划,确保按计划时间完成、招标评标和定标工作;(2) 根据工作权限提出招标小组、评标小组成员建议名单,对于集团招标项目,在获得批准后,组织招投标小组首轮会议,将组员分工明确;(3) 协调招标技术人员编制技术规范,并提出意见和建议,重大招投标项目,应在集团范围内组织评审;(4) 广泛收集邀请投标候选人名单和相应的资料,组织对投标单位的资格评审工作;(5) 组织对投标候选人的考察工作,组织编写考察报告;(6) 组织与投标单位的议标工作,组织编写疑问卷和投标澄清文件,审核招标文件、澄清文件、评标报告;(7) 组织招标小组专题评标讨论会议;(8) 组织招标小组进行定标工作,记录和汇总小组成员评标意见和定标建议,组织编写综合评标报告;(9) 组织招标项目的评标汇报工作,全面反映小组成员意见;(10) 协助合约管理部门起草中标通知书、合同文件,审核中标通知书和合同文件,合同签定工作;(11) 向合约管理部门提供定标单位的相关资料,便于预部组织合同签订以后付款、结算、工程变更费用确认等工作的进行。4. 协助总监组织集团战略采购协议的签订并监控执行。5. 监督、指导集团所属公司,按照集团招标制度、流程,规范招标行为,并根据权限承担审核、备案等职能。6. 组织协调各项目公司完成年度招标计划,并及时进行跟进、督办和预警提示7. 负责追踪、回访定标项目的合同履约情况,对不能按合同履约的承包商,对其违约行为进行记录,反馈到后续工程的投标单位资格预审中。8. 定期组织对合作承包商、材料设备供应商的的评价工作,并将相关部门、人员的评价结果反映到合格分供方档案管理中。协助成本部门进行目标成本的控制。

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