1,请购文件 是什么意思啊

就是申请采购的意思 就你部门内的采购需求跟领导汇报 请求批准

请购文件 是什么意思啊

2,招标书中采购文件答疑是什么来的怎样的呢

投标人对招标文件的条款有所疑问,投标人就以传真形式给对招标人发出质疑函,招标人再根据投标人所提供的质疑函,逐一的对质疑做出了澄清,这就是答疑。
由于移动以省份为单位,每个省份的中国移动就有一定的地域性以及专业性,因此您可以直接致电你所在地区10086人工客服来询问中国移动招标与采购网招标文件答疑纪要接受确认书怎么上传相关问题的解答

招标书中采购文件答疑是什么来的怎样的呢

3,采购工作建立哪些文件

供应商选择标准供应商选择评价表合格供应商名录采购评标记录具体标的物的采购选择结果单采购合同范本采购合同内部评议表采购付款记录
外贸采购工作应该是:熟悉产品, 包括性能, 尺寸, 装箱等等然后是了解行情,多寻找货源,选择工厂合作然后是进一步套取价格,让成本最低,相对的说,最重要的是验货, 保证质量!最后是保证发货及时,监督整个交货过程。做到以上方面,你就会是个出色的外贸采购了

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4,PPP项目采购文件需包含哪些内容

中科节电为你解答: 1、采购公告发布及报名  2、资格审查及采购文件发售 3、采购文件的澄清或修改 4、响应文件评审
ppp项目的交易结构内容如下:1、交易结构主要包括项目投融资结构、回报机制和相关配套安排。  项目投融资结构主要是指项目资本性支出的资金来源爿生质和用途,项目资产的形成和转移等。  项目回报机制主要是指社会资本取得投资回报的资金来源,包括使用者付费、可行性缺口补助和政府付费等。  相关配套安排主要说明由项目以外相关机构提供的土地、水、电、气和道路等配套设施和项目所需的上下游服务。2、详细ptt详结构商人图。

5,采购程序文件和采购手册有啥区别

采购程序文件就是规定采购的途径和方法的文件,完整的采购手册应该包括有关的采购程序文件以及与采购有关的标准和要求等的汇编。
完整的采购手册包括哪些内容: <a href="http://wenwen.soso.com/z/urlalertpage.e?sp=shttp%3a%2f%2fwenku.baidu.com%2fview%2f04fa8937f111f18583d05a46.html" target="_blank">http://wenku.baidu.com/view/04fa8937f111f18583d05a46.html</a>可参考下。

6,采购单格式与流程

企业采购部门向原材料、燃料、零部件、办公用品等的供应者发出的是采购单,这张采购单对于供应商来说就是他们的订单。  采购单范本  地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TEL:XXXXXXXXXXXXXXXX FAX:XXXXXXXXXXXXXXXX  供应商: PO : 订购编号:  联 系: 款 号: 订购日期:  传 真: 数 量: 交货日期:  电 话: 牌 仔: 采 购 员:  编号与物料名称 规格 单位 数量 单价 金额 备注  长度  尺码  比例  数量  注: 1、以上货物价格包含增值税,月结60天,每月5日前由我司通过进出口公司交付支票或电汇货款。  2、卖方应自备物料损耗。  3、针对上述货品若在材料、颜色、尺寸、交期等实际交易条件与本订购单不符时,我司有权消本张订单,并保留向贵司索赔之权力。  跟单签名:XXX 主管签名:XXX  企业采购流程一般有比选、竞争性谈判和单一来源三种形式:  比选采购方式的主要流程:  1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;  2、供应商按采购文件要求编制、递交应答文件;  3、采购人对供应商应答文件进行评审,并初步确定中选候选供应商  (中选候选供应商数量少于递交应答文件供应商数量,具体数量视采购项目情况而定);  4、采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利;  5、采购人确定最终中选供应商,并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;  6、采购人与中选供应商签订采购合同。  竞争性谈判的主要程序:  1、采购人发出采购信息(采购公告或采购邀请书)及采购文件;  2、供应商按采购文件要求编制、递交初步应答文件;  3、采购人根据初步应答文件与所有递交应答文件的供应商进行一轮或多轮谈判,供应商根据采购人要求进行一轮或多轮应答;  4、采购根据供应商最后一轮应答进行评审,并确定成交供应商;  5、采购人向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知;  6、采购人与成交供应商签订采购合同。
你的问题涉及的面太广,如果仅仅是需要流程的话,那么在百度里可以搜索到很多,但这个解决不了你的实际问题,你们的问题在于公司体制的不规范、及你个人无此类经验,但是公司体制的改革不是随便一个人就能够推动的,当涉及触动很多人的利益的时候,即时是老板也未必推动的了(如很多公司遇到的工费改革问题),所以,如果您还是个新人,则建议找一个相对规范的企业的,先将自己的能力武装起来,等到有经验(起码不会掉入别人的陷阱)再求更大发展空间;如果希望系统的学习了解采购知识,则推荐可以报考一个采购供应链管理的专业、系统学习;如果想看一些采购帖子,则推荐一些采购沙龙或则会采购论坛淘淘;仅参考!

7,什么是采购流程

采购是指取得所需之物料、工具、机械……..等物质,以利生产工厂营运所应负担之职责与采取之行为。因此采购活动必须考虑以最适当的总成本,于最适当的时间,以高度之效率,获得最适当质量、最适当数量之物料、工具、机器…等物质,并能保持料源连续性之一种采购技术。一般采购流程包括:采购计划---采购洽谈----合同的签订----交货(物流)---质检---进仓通常采购业务内容最主要的有下列几项: (1) 寻找物料供应来源,并分析零件市场。 (2) 与供货商洽谈,并安排工厂参观、建立供货商之数据。 (3) 要求报价与进行议价。 (4) 获取所需之物料。 (5) 查证进厂物料之数量与质量。 (6) 建立采购业务进行顺遂所需要之数据。 (7) 了解市场趋势,搜集市场供给与需求价格等适切数据加以成本分析。 (8) 呆料与废料之预防与处理。 采购方法 采购方法种类很多,可从中选取最方便最有利的方法进行采购,然而采购对象不同,所采用之采购方法亦不相同。 以采购地区分类-采购可分为国内采购(简称内购)与国外采购(简称外购)。所谓外购系指向国外之供货商或外国供货商在本国境内之代理商进行采购之行为。所谓内购系指向国内厂商进行采购行为。一般来说物料之采购以内购较为方便与经济。采购方式有下列方法: (一)公开采购(Open Purchasing) 系指采购行为公开化;而秘密采购(Secret Purchasing)系指采购行为在秘密中进行着。大量采购系指采购数量多之采购行为;而零星采购系指采购数量零星化之采购行为。特殊采购(Special Purchasing)指采项目特殊,采购人员事先必须花很多时间从事采购情报搜集之采购行为。如采购特殊规格特种用途之机器;普通采购(Ordinary Purchasing)系指采购项目极为普通之采购行为。 (二)正常性采购(Normal Purchasing) 系指采购行为正常化而不带投机性;而投机性采购(Speculative Purchasing)系指物料价格低廉时大量买进以期涨价时转手图利之采购行为。 (三)计划性采购(Scheduled Purchasing) 系指依据材料计划或采购计划之采购行为;而市场性采购(Marketing Purchasing)系指依据市场之情况、价格之波动而从事之采购行为,此种采购行为并非根据材料计划而进行的。 采购分类 (一)以采购方式分类 采购分为直接采购,委托采购与调拨采购。直接采购系指直接向物料供应厂商从事采购之行为。调拨采购系指将过剩物料互相支持调拨使用之行为。 (二)以采购性质分类 采购分为公开采购与秘密采购,大量采购与零星采购,特殊采购与普通采购,正常性采购与投机性采购,计划性采购与市场性采购。
如何学好采购?采购的基本流程是? 采购招标——选择供应商——采购谈价——签订采购合同——下采购订单——跟踪到货准时否——跟进货物质量合格否——跟进财务付款 完整的详细采购管理流程 4.1采购质量管理 4.1.1.制订采购质量依据: a) 有关法律法规的规定;b) 本公司质量目标要求。 4.1.2 采购质量政策的原则: a) “择优、择廉、先优后廉”原则。选择合格供方,做到“货比三家”,择优、择廉购买; b) “防范”原则。 c) “就近”原则。在质量、价格相同的情况下,就近采购,先市内后市外,先省内后省外,先国内后国外; d) “诚信、共荣”原则。坚持信守合同,建立平等互利、共存共荣的供方关系; e) 采购货品必须在合格供方中采购。除经批准,任何人无权决定在非合格供方中进行采购(低值易耗品除外)。 4.3采购文件和资料 4.3.1 采购文件和资料的范围: a) 国家、行业、企业技术标准; d) 图样和技术条件; e) 采购计划、采购订单和供方质量档案; f) 采购手册; g) 经认可的供方产品规格书; h) 特殊合同要求的质量保证标准。 4.3.2 采购文件和资料的作用 a) 明确外购件货品质量要求,质量要求有书面文件和资料可依; b) 为供方通过工艺设计转化货品技术要求提供书面明确的依据; c) 交货验收和检验时,有明确的判定基准; d) 处理外购货品质量问题和质量争端有文件依据。 4.3.4采购文件的接收 4.3.4.1采购部负责接收设计部下发的各类采购文件, 并做好文件接收登记。 4.3.4.2采购部负责将需换版的产品图样及设计文件, 及时收回并移交产品开发部处理。 4.4采购货品的订货或招标、签订合同和/或质量保证协议、采购实施(有关“材料定价”内容详见《物资采购定价管理办法》(经营zd-004)) 4.4.1 当采购货品采用谈判议价的方式,必需经过以下步骤: ● 对供方质量保证能力、技术能力、生产能力、服务水平、合作年限及前景等的综合评价; ● 应提供完整的采购文件; ● 与供方谈判,达成质量(质量要求、验收方法、检验手段等)、交货期、价格、质量保证能力要求、技术服务要求、质量责任处理、环保、安全等方面的协议; ● 达成协议后,签定合同和各种协议。 4.4.2当采购货品采用招标定价的方式,必须包含以下内容(详见《竞价招标管理制度》(经营zd-001)执行): ● 提供采购文件和采购货品的数量; ● 拟定招标标书,标书应包括货品的质量要求、质量保证能力(qms)、供方对企业的贡献、价格等因素;坚决防止单纯以价格作为中标的条件; ● 与中标单位签订供货合同、质量保证协议等各种协议。 4.4.3采购合同的签订 ●采购部负责外购货品价格谈判、会审。 ●设计部起草外购货品技术协议书(必要时),采购部拟定外单位送货安全协议书作为附件与供方签订采购合同。 ●采购部负责组织和供方签订采购合同,合同范本按公司合同管理规定定稿。签订合同前必须收集以下合同附件资料: *公司原材料价格审批表; * 质量保证协议; * 技术协议或产品规格书(必要时); * 保证供货协议; *外单位送货安全协议; * 其它必要时的协议。 4.4.4公司各部门在与供方签订合同前必须填写“合同签约申请表”由经办人签名,本部门部长、财务部部长、总经理批准后实施。 4.4.5采购部在相应的手续和合同、协议签定后按采购计划及采购合同实施采购。 4.5采购的实施 4.5.1采购部负责下达《采购订单)给供应商,并要求供应商确认供货日期。 4.5.2《采购订单》必须注明生产订单号、数量(含预损量)、送货数量及时间分配等情况,并送一联《采购订单》到相关仓管员,以便仓管员按计划数量(日期)安排收货和仓储布置。 4.5.3 《采购订单》发出后,采购业务员密切与供方联系跟踪,出现异常情况及时协调处理。(如果供应商不及时供货,采购必须提出警告,要求尽早送货到仓库) 4.5.4 货品到仓后,仓管员应在1个小时内通知进货检验进行检验,检验结果及时传递相关部门的人员。 4.5.6 仓管员根据进货检验报告结果对合格货品进行入库,不合格品通知相关采购员协厂家退货或办理回用手续(填写回用申请单),经相关部门确认签名后交仓管员对物料办理入库。 4.6货款支付 4.6.1供方5号前把上月对帐单交事业物控部和财务部对账,确认上月的送货数量、金额无误后,25号前根据确认金额的对帐单开具“增值税专用发票”或“普通发票”。 4.6.2采购部成本核算主办,每月的5号和15号根据已确认的对帐单、供方发票和入库单,按采购合同规定办理“用款申请单”: a) 附仓库仓管员确认的入仓单和财务部成本会计主办确认的对帐单; b) 送财务部成本会计主办审核(辅料部份送材料会计主办审核)。 c) 部门领导审签; d) 生产总监审签; e) 财务部部长审签; 4.6.3 采购部把经审批后的用款单送交财务部资金计划主管支付货款给供应商。 4.7供方管理 物控部对供方采购合同、采购订单执行情况进行有效管理,对违反采购合同、采购订单的供应商按相关合同、协议进行考核,考核结果填入《供方考核通知单》经物控部部长批准,相关方确认后,交财务部执行考核。
采购工作程序 3.1合格供方名录 3.1.1供应部负责组织各相关部门按《供方评审控制程序》对供方进行评审,从中选取质优价廉、供货及时的供方经批准后做为合格供方,并按此程序要求更新供方名单。 3.1.2当相关人员准备和批准公司采购文件时,合格供方名录应随时可得到。用于本程序上述范围中规定公司产品和相关服务的原材料、部件以及其他各项,可从合格供方名录中的“合格”或“候选”的供方处购买。 3.2采购资料 3.2.1供应部负责准备采购文件 3.2.2采购文件须清楚完整地描述所订购的产品,可包括: (1)设备的标识方法,包括名称、部件号、类型、型号、等级、供货数量、到货时间等; (2)相关标准、规范、图纸、过程要求及其他此类技术要求的名称和修订次数。 3.2.3适用时,与质量记录相关的要求可规定在采购订单上,与采购产品一同提交的质量记录对于确定进货检验的质量十分重要,适用时,可以要求下列质量记录: (1)供方质量体系经过评审结果或证书; (2)产品检验和测试结果; (3)产品生产过程中的统计过程控制图; 3.3限制性物资 如果已知,或有足够的理由说明所订购的产品可能是受限制的、有毒的、或有害的物资,由采购订单应要求供方提供保证或证明,说明其在包装、标识、存储和搬运方法以及急救方法等方面符合政府法规和安全条例。 3.4制定要求的评审 3.4.1采购文件在发放前,应由供应部审批,对于按公司图纸要求设计或生产的产品,其采购文件必须附有经过技术部审批的图纸 3.4.2评审及验证范围: (1)确认产品标识清楚、完整; (2)所有规定产品的技术文件,如:标准、规范、图纸等已标识清楚、版本正确,并在需要时可附在采购文件后。 (3)采购订单已明确要求适当的质量记孙,如试验、检验证书、统计过程数据、质量体系证书、担保书等; (4)当所订购的产品可能是受限制的、有毒的或有害的物资时,订单应明确要求供方提供保证以说明其与政府法令法规一致。 4、客户对采购产品的验证 4.1适当和必要时,客户可以根据合同中特定的要求验证相应的采购产品。 4.2如果验证在供方处进行,供应部应至少在验证的一周前得到通知,以便进行必要的安排4.3顾客验证不能排除我司交付合格产品的责任
下面是我们公司的操作流程:1. 目的 对采购过程进行控制,确保所采购的物资符合规定要求。2. 适用范围 适用于公司原材料、包材及辅助材料的采购控制。3. 定义

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